用友软件进行了反结账,用友g6反记账反结账,可是期初余额还是显示为只读状态,这和开启了工资管理模块有关系吗?

用友U8软件中,反结账和反记账怎么操作? T6和U8的区别是什么?_百度知道
用友U8软件中,反结账和反记账怎么操作? T6和U8的区别是什么?
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t6u8反结账结账界面按ctrl+shift+f6.反记账账界面按ctrl+h激反记账功能激凭证菜单反记账功能按钮选择恢复月初状态(定记住)都需要帐套主管才能处理
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根本层面产品 想解更给我留言
可以说具体点吗?
你留给邮箱给我吧! 我发个PPT 给你
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出门在外也不愁>>>>你好,T+怎样反结账,反记账,反审核
你好,T+怎样反结账,反记账,反审核 0:0:0 用友T6小编
你好,T+怎样反结账,反记账,反审核在凭证—凭证管理—选中需要返记账的凭证—ctlr+alt+h,返结账在“系统管理”—“期未处理”—“财务结账”—“取消结账”您好,是财务凭证吗?在凭证管理中勾选需要取消记账的凭证,按ctrl+alt+h,即可取消,弃审上面也有对应的按钮!
用友软件总账对账不平处理办法用友软件总账对账不平的三个处理办法
用友软件在总账处理不平时,主要从以下三个方面考虑:1、科目辅助项设置在中途有所调整,导致总账和明细账对账不平2、期初金额或凭证信息数据与科目总账数据不一致3、科目档案末级标志设置错误总账中主要涉及的数据表是code表,gl_accvoucher,gl_accsum,gl_accass表,从这四张表去查询数据是否正常!
固定资产不能反记账原因分析:在卡片FA_DETAILS月结备份的一张表缺失两个字段。这两个字段是关于固定资产增加增值税抵扣的功能字段问题解答:加上后即可反结帐。这两个字段可以为空。同时对于第三月月结后反结帐正常。
安装卡巴斯基后远程通不正常原因分析:问题解答:正常情况下进度条到这一步就是消失后,发布程序将会出现。但是安装完卡巴斯基,就不会出现了。关闭卡巴斯基也是一样的现象。必须将其卸载后,才可以恢复正常。其原因是,卡巴斯基将远程2009的启动模式,封闭了,且不可改变。注:客户机安装卡巴斯基,会导致远程打印失败
用友T6结算单制单时提示采购入库单对应的采购发票没有完全结算,所以不能制单结算单制单时提示“采购入库单对应的采购发票没有完全结算,所以不能制单!”结算单制单的前提是所选择的结算单所关联的单据必须全部结算完毕,如存在发票或入库单上的存货还有未结算的记录,那么就会提示“采购入库单对应的采购发票没有完全结算,所以不能制单”。不能做结算单制单,提示还有未结算完成的记录。仔细查找了一下,该入库单的2个存货(三条记录)都已经全部结算,但是该入库单结算时所对应的发票却没有全部结算完成。您的情况是一张发票对应多张入库单,而发票中的部分数量还没有完全结算完成。这样也是不可以做结算单制单的。必须是入库单全部结算完毕,且对应发票的数量也全部结算完毕才可以.
null值错误原因分析:造成此问题的因为是以前这个卡片做过变动单,但是在变动单管理里面的资产类别是null值造成的。问题解答:假如这张卡片是00009号,请在查询分析器里对问题帐套执行以下语句即可(执行前备份好帐套,执行后核对数据)update fa_Cards set stypenum='061' where scardnum='00009' 这个语句中只需要客户按照实际情况把这个资产变动后的类别编码修改语句中stypenum='061' 这个部分的061即可。修改后正常。
单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?
答:只有销售出库单可以结转过来,别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。
用友软件我的工作台在销售管理模块中没有显示 我的工作台在销售中没有显示了,如何显示出来
在帮助菜单中有我的工作台,打开后把需要显示帐表中的我的工作台选择到已选择需要显示的帐表中就可以了.如果还没有就是显示器的分辨率有问题,最佳效果是
用友软件T6存货核算期初余额点取数时提示运行时错误94用友软件T6存货核算期初取数报错
问题现象:存货核算和库存同时启用,库存期初使用&初始化导航&中的实施工具导入,但是存货核算期初余额点取数时,提示:&运行时错误94 &?原因分析:库存期初余额数据在数据库中有问题。有些记录在数据库中只有表头没有表体。也就是说在收发记录主表rdrecord中有记录,在收发记录子表rdrecords中没有对应记录。
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UFO点单元格复制提示粘贴公式错误?原因分析:公式里面有全角字符问题解答:公式里面有全角字符,改为半角的就可以了
计价辅助表原因分析:计价辅价表由指定的计价方式显示问题解答:仓库在计价辅助表中是自动显示的,但只能是仓库的计价方式为先进先出、后进先出、个别计价
记帐前后试算不一致原因分析: 反结账反记帐反审核到期初然后重新审核凭证 会发现很多凭证有错误 无法记帐 gl—accvouch很多数字丢失问题解答: 反结账反记帐反审核到期初然后重新审核凭证 会发现很多凭证出错 将问题凭证删除 重新生成凭证,正向操作下去即可
有赠品业务发生,在软件中如何操作?原因分析:商贸宝产品中一般的销售出库单是不允许单价和金额为0的,只有做赠送单或者将销售出库单表体的“赠品”打钩的情况下才允许单价和金额为0,单据才能过账。问题解答:可以做赠送单或做销售单,并在单据表体的“赠品”中打钩。两种操作方式的异同: 1、相同点:两种方式下,取的都是成本价,并且科目走的相同,都是“商品赠出”科目; 2、不同点:通过赠送单赠出的商品数量需要在“商品进销存变动表”中的“赠送数量”中查询;而通过销售出库单打“赠品”钩赠出的商品数量需要在“商品进销存变动表”中的“销售赠送”中。
用友T6软件打开备查设置的时候,上面有具体的科目,但是却无项目。打开备查设置的时候,上面有具体的科目,但是却无项目。
问题模块: 总账关键字:科目指定备查问题版本:U6普及版3.2plus1原因分析: 同解决方法适用产品:用友T6系列问题答案:需要先在自定义表结构中增加项目并且该项目对应的字段是会计科目档案
如何删除存货里通过“冲销”做的凭证原因分析:同解决方案问题解答:已经生成的凭证,只能记账之后才可以冲销,一旦冲销,则该单据在生成凭证的列表中会重新出现,此时可以对这张单据重新生成凭证,但是不能删除红字的冲销凭证。
用友T6软件使用系统工具导入出入库单据混乱使用系统工具导入出入库单据混乱
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总额分摊商业折扣原因分析:总额分摊商业折扣是在按报价录入完一张销售单据后,按单据整张打折的,此处置灰,说明没有输入报价。问题解答:在录入或修改销售发票时,有对应的存货报价,在单据体单击鼠标右键,选择“总额分摊商业折扣”菜单项,在出现的总额分摊商业折扣对话框窗口输入折后总金额,即可。
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处理财务核算业务
处理企业进销存业务
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用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
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满足不同企业的涉税核算
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一、财务会计
许可单价3,800
总账(含税务管家1站点) 10,800
应收款管理
应付款管理
二、供应链管理
许可单价6,800 销售管理 10,800
库存管理 10,800
采购管理 9,800
存货核算 9,800
委外管理 16,800
三、生产制造管理 许可单价15,800
简单生产 28,800
工序管理 9,800
计划生产管理 46,800
四、BI决策分析(BQ) 许可单价2,800
BI运行平台 6,000
BI财务主题模块 4,800
BI业务主题模块 6,800
BI自定义指标 BI自定义指标 28,000(含3许可)
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HR基本组合(组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规) 9,800 许可单价3,000 HR计件工资 6,000 许可单价1,000
HR考勤管理 15,000 许可单价4,000 HR绩效管理 15,000 许可单价1,500 HR招聘管理 5,000 许可单价1,000 HR培训管理 5,000 许可单价1,000 HR报表管理 4,000 许可单价1,000 HR经理自助 10,000(含10许可) 许可单价2,000 HR员工自助 10,000(许可无限制)
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【用友t6年度结转流程】【用友t6年度结转流程】一、操作流程:1、先做数据备份2、新建年度帐3、结转上年数据二、具体步骤:1、数据备份:系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理3、结转上年数据:系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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“互斥站点正在进行操作”如何解决?“互斥站点正在进行操作”如何解决?
“互斥站点正在进行操作”如何排除用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突,系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作,简要列示如下:当您在执行会计科目设置时,互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时,互斥功能有“记账”;执行记账时,互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。-当您执行以下功能时,其他功能都不能进行:“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。
“离职日期”必须重新输入问题“离职日期”必须重新输入问题
问题现象:在人员变动处理离职时,“离职日期”本已输入,但系统会将该日期转移至“流动日期”处,造成“离职日期”必须重新输入,但在进行离职人员“手工维护”时,系统不能同步对离职人员的基本资料进行编辑。进行离职处理后,必须退至“人员管理”处重新逐个寻找名单修改,由于客户人员变动大,造成步骤繁琐,工作效率低。原因分析:同解决方案解决方案:进入HR基础设置/系统设置/人事业务定制模块,选择离职业务,按“定制”按钮。连续按下一步,进入设置业务处理规则页面。增加一条数据回写规则:信息集信息项类型操作符值人员基本信息表离职日期修改=变化时间(表单)执行离职申请时,自动将离职单的变化时间回写到人员基本表的离职日期。
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> 我用用友软件要反结账,进行操作时,点击恢复记账前状态,系统提示站点XXX正在运行功能,申请不成功,为何
我用用友软件要反结账,进行操作时,点击恢复记账前状态,系统提示站点XXX正在运行功能,申请不成功,为何
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“我用用友软件要反结账,进行操作时,点击恢”相关的问题,中国学网通过互联网对“我用用友软件要反结账,进行操作时,点击恢”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:整个软件已全退出,其他客户端全部退出用友软件。,具体解决方案如下:暂时还未收集到解决方案,如您有解决办法请在下面留言回答通过对数据库的索引,我们还为您准备了:整个软件全退出,然后,在打开,操作,就可以了=========================================== 视图下面有一个清除所有任务你再试一下。===========================================在结账的窗口选中你要取消结账的月份,同时按上那三个键。不行多按几次,没错滴,然后会让你输入口令。===========================================有时需要在结帐窗口按CTRL+H激活。2、逐一修改受影响的凭证编号科目金额或删除相关凭证。可在数据库中操作(慎重)。3、增加新凭证。4、记帐、自动转帐、结帐。 如果...===========================================用帐套主管进入企业门户,在结帐界面,选中4月,同时按键盘上CTRL+SHIFT+F6,输入主管... 选中恢复最近一次记帐状态,然后在添制凭证下面会有记帐前状态双击击活,然后反审核...===========================================你需要检查下你是不是打开了别的科目汇总查询,如果你们使用的是网络版你再看看别的电脑有没有开,同时在总账操作不允许在一套帐上面操作不能的功能,所以要互斥。===========================================第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输...===========================================总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成===========================================很麻烦哦,供应链里面好几个模板呢, 存货核算取消结账---存货核算取消期末处理-----存货核算取消记账----库存取消结账---采购销售取消结账=========================================== 打开UFO后文件--新建---选择相应会计准则的报表格式---关键字----录入,时间是否正确===========================================
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