进原材料发票没到我这个月做賬先暂估,发票如果在下个月(2月份)才开进来可以把之前的暂估冲正吗?因为我做1月份的账之前肯定是结账了这样还可以冲正吗?... 進原材料发票没到我这个月做账先暂估,发票如果在下个月(2月份)才开进来可以把之前的暂估冲正吗?因为我做1月份的账之前肯定昰结账了这样还可以冲正吗?
1、可以但需每月处理。
如12月暂估入库分录要在下年1月初冲销如果1月还没取得发票月底再次暂估,2月初沖销.
对的而且发票必须在次年5月31日前入账,否则要调增应纳税所得额
我这个月是做12月份的账,已经暂估了但是我下个月初肯定是先結账才能做1月份的账,这种情况也可以冲正对吗
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可以的我公司也有这种情况,基本上也是这样和处理的
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可以冲正,再把准确的金额做进去
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刘倩老師| 官方答疑老师
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